Número do Empenho | 530001 |
Data de emissão | 30/05/2025 |
Valor Empenhado | R$ 3.800,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.800,00 |
Valor Pago | R$ 3.800,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***344863** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTO INACIO DO PIAUI. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 55514717LEONARDO VINICIOS DA CUNHA SANTOS |
CPF/CNPJ | ***147170001** |
Endereço | RUA SAO JOSE, 0, CENTRO, 64560000 |
Cidade | SANTO INACIO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 30% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |