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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 629001
Data de emissão 29/06/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 1.851,95
Valor Liquidado R$ 1.851,95
Valor Pago R$ 1.851,95
Subelemento de Despesa MATERIAL DE EXPEDIENTE
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMO CONVITES F-9 COLORIDOS, FOTOCOPIAS, ADESIVOS E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
CPF do Ordenador ***181483**
Dados do Credor
Nome do Credor RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA ME
CPF/CNPJ ***781180001**
Endereço AVENIDA JOSE TAPETY, 163, CENTRO, CEP:
Cidade OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMO CONVITES F-9 COLORIDOS, FOTOCOPIAS, ADESIVOS E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/06/2022 9 1 1.851,95
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/06/2022 1.851,95